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送心意

一休哥哥老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2023-04-12 11:32

借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)12
 貸:主營業(yè)務成本 200*6%=12

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 11:33

還是要交增值稅額的 =18-12=6

球球 追問

2023-04-12 19:02

課件上不是這么寫的。
老師上課的時候,也沒有說是直接按主營業(yè)務成本的6%提。
有點懵了。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:08

您的課件寫錯了,把18的位置改為12。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:10

借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)12
 貸:主營業(yè)務成本 200*6%=12

稅務局只是讓把支付別人的那一部分費用,就是200乘以6%等于12 減掉。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:13

您想稅務局怎么可能不讓交稅呢?如果這么做的話,旅游行業(yè)都不用交稅了。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:17

一般納稅人差額征稅的會計核算
根據(jù)《關于印發(fā)〈營業(yè)稅改征增值稅試點有關企業(yè)會計處理規(guī)定〉的通知》規(guī)定 :
對于允許從銷售額中扣除相關費用的,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項稅額, 應在“應交稅費——應交增值稅”科目下增設“銷項稅稅額抵減”。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:17

扣減的銷售額只有200,200對應的增值稅就是200乘以6%。

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相關問題討論
肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
同學你好,母子公司抵消內(nèi)部之間提供服務的交易。抵消分錄為 借記營業(yè)收入 貸記營業(yè)成本
2024-03-09 11:47:53
準則規(guī)定的是第一種,做題的話按照第一種,如果你是在實際操作,按照第二種,因為第一種增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024-01-14 10:28:06
你好,主營業(yè)務收入在借方的,這個是什么業(yè)務的?第二個分錄做反了。然后第一個分路,主營業(yè)務收入改成工程結算
2023-08-04 19:20:41
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