老師 支付工資時(shí) 的會(huì)計(jì)分錄是什么 包括代扣社 問
發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)— 個(gè)人所得稅 答
老師 我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)型出口企業(yè),現(xiàn)在有外購 問
你好,不可以的,這個(gè)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出入成本核算的 答
4S店 客戶在抖音平臺(tái)買劵 劵的金額是1000元,實(shí)際 問
您好收到的記錄或發(fā)票入賬就可以 答
代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬得個(gè)人所得稅如何做分錄 問
您好,這個(gè)支付工資的時(shí)候做 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 答
老師,您好,質(zhì)管部出去培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)需要入應(yīng)付職工薪 問
通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡,會(huì)更規(guī)范 答

借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款借:主營業(yè)務(wù)收入-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:主營業(yè)務(wù)成本-進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么計(jì)算出來的?
答: 肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們公司是商貿(mào)公司(小模規(guī)納稅人),將外購商品贈(zèng)送給客戶,請(qǐng)問以下哪一種分錄是對(duì)的呢?第一種分錄,如下:借:銷售費(fèi)用貸:庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅第二種分錄,如下(因?yàn)槎惙ㄉ鲜且曂N售的,那么,會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎?不知實(shí)際操作中是如何的)借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
答: 準(zhǔn)則規(guī)定的是第一種,做題的話按照第一種,如果你是在實(shí)際操作,按照第二種,因?yàn)榈谝环N增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



雪云微 追問
2022-03-27 14:58
東老師 解答
2022-03-27 15:03