該企業(yè)2019年12月將本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品獎勵給本企業(yè)職工,該高檔化妝品不含稅市場價格為200萬元,生產(chǎn)成本為160萬元,企業(yè)當(dāng)月未做任何賬務(wù)處 對利潤的影響金額。這里,做分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬226 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業(yè)務(wù)成本 160 貸:庫存商品 160 借:稅金及附加35.6 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅30 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費附加 地方教育費附加5.6 應(yīng)調(diào)增會計利潤=200-160-35.6=4.4萬元 那應(yīng)付職工薪酬,不轉(zhuǎn)到管理費用么?就這樣只記到應(yīng)付職工薪酬么?如果進(jìn)入到費用當(dāng)中,不也應(yīng)該對利潤有影響么?

悅耳的黑貓
于2022-11-27 22:58 發(fā)布 ??566次瀏覽
- 送心意
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
2022-11-27 23:00
學(xué)員你好,應(yīng)付職工薪酬,轉(zhuǎn)到管理費用,計入費用,對利潤有影響的
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肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
同學(xué)你好,母子公司抵消內(nèi)部之間提供服務(wù)的交易。抵消分錄為 借記營業(yè)收入 貸記營業(yè)成本
2024-03-09 11:47:53
準(zhǔn)則規(guī)定的是第一種,做題的話按照第一種,如果你是在實際操作,按照第二種,因為第一種增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024-01-14 10:28:06
你好,主營業(yè)務(wù)收入在借方的,這個是什么業(yè)務(wù)的?第二個分錄做反了。然后第一個分路,主營業(yè)務(wù)收入改成工程結(jié)算
2023-08-04 19:20:41
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2022-11-28 12:07
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2022-11-28 12:13