送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-03-17 08:30

你好!要去修改了。然后 要補稅和滯納金

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你好!要去修改了。然后 要補稅和滯納金
2023-03-17 08:30:59
紅沖去年銷售發票并計入以前年度損益調整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現差異,應根據實際情況進行處理。首先,應核對相關數據,確保申報表填報準確。如發現差異,應查明原因,并進行相應的調整。如果涉及少繳稅款,應及時補繳;如因填報錯誤導致多繳稅款,可向稅務部門申請退還或抵減下期稅款。
2024-02-02 22:25:05
2022年你說的是企業所得稅的吧,是的話可以。
2023-12-31 09:41:52
你好;? ?你修改了增值稅 還得去改財務報表的; 要去改的;? 跨年了要走以前年度損益調整科目處理的??
2022-03-03 11:18:13
你好,增值稅這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
2019-10-16 11:07:15
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