
老師,請問去年的收入,我們今年才確認,收入的金額用了以前年度損益調整,那請問去年那筆收入我們今年才去交的增值稅要如何做帳?
答: 你好,增值稅這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
紅沖去年銷售發票計入以前年度損益調整,申報增值稅計稅銷售額有差異怎么辦?
答: 紅沖去年銷售發票并計入以前年度損益調整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現差異,應根據實際情況進行處理。首先,應核對相關數據,確保申報表填報準確。如發現差異,應查明原因,并進行相應的調整。如果涉及少繳稅款,應及時補繳;如因填報錯誤導致多繳稅款,可向稅務部門申請退還或抵減下期稅款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,報表因為以前年度損益調整勾稽關系不平,這樣是允許的嗎?
答: 您好,這個是允許的








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