老師,這個(gè)季度沒有收入只有成本,我這條的可以嗎,真 問
您好,可以的,沒有收入,員工還在上班,發(fā)工資正常的 答
老師,我們向供應(yīng)商買的輔料幾千元,用銀行公戶付的 問
同學(xué),你好 不正常的 答
老師,小縣城員工租房100元/月,個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每 問
能,個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元 答
老師,今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和 問
你好,補(bǔ)交的滯納金就是借:營業(yè)外支出——滯納金151164,貸銀行存款 151164 答
老師你好,我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,去年12月收到 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

老師好,增值稅留底退稅 申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)申報(bào)是次月在附表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
答: 不是,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指在當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表中,將上月未轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)讓到本月進(jìn)行申報(bào)。
老師您好,請問3月的時(shí)候我們申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是會(huì)計(jì)上并沒有做賬,4月的時(shí)候同一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在申報(bào)時(shí)再次轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)上并做了相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,在11月的時(shí)候申請了更正3月的報(bào)表,并退回了相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅以及附加稅,像這種情況請問應(yīng)該如何做賬
答: 您好,3月轉(zhuǎn)出時(shí)沒有做賬,現(xiàn)在更正申報(bào)里也沒有賬務(wù),退回進(jìn)項(xiàng)稅在留抵里。 借:稅金及附加 (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅 (負(fù)) 借:銀行 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表當(dāng)月無銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項(xiàng)稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅





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