沒做稅務(wù)登記的個(gè)體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經(jīng)營范圍就能開 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留底退稅的通知書是當(dāng)月更正申報(bào)申報(bào)表還是下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師我公司20年12月收到一張酒店開的專票,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定這張發(fā)票異常(企業(yè)失聯(lián)),讓作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
答: 借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
好老師:上年度11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表忘記填列了,今年補(bǔ)填可以嗎?數(shù)額較小1190元。
答: 您好,那當(dāng)時(shí)的賬和申報(bào)表就不一致了吧?









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