
好老師:上年度11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表忘記填列了,今年補(bǔ)填可以嗎?數(shù)額較小1190元。
答: 您好,那當(dāng)時(shí)的賬和申報(bào)表就不一致了吧?
報(bào)稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)?
答: 您好 請(qǐng)問什么原因需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司今年三月有進(jìn)項(xiàng)10萬,有銷項(xiàng)30萬,無前期留抵,無進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,今年10月才提的加計(jì)抵減聲明,我是不提加計(jì)抵減這10萬的百分之十,一萬元,只能在10月的申報(bào)附表四本期提取的加計(jì)抵減額為10000元,10月無銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),1萬留待以后抵減,還是可以修改三月的申報(bào)表呢
答: 你要想三月份加急扣除,那你就要去更正申報(bào)表了。因?yàn)槟闶路莶盘顚懙募芽?jī)聲明,正常說從十月份你才可以扣。你也可以和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。








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