老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

好老師:上年度11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表忘記填列了,今年補(bǔ)填可以嗎?數(shù)額較小1190元。
答: 您好,那當(dāng)時(shí)的賬和申報(bào)表就不一致了吧?
報(bào)稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)?
答: 您好 請(qǐng)問什么原因需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我公司今年三月有進(jìn)項(xiàng)10萬,有銷項(xiàng)30萬,無前期留抵,無進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,今年10月才提的加計(jì)抵減聲明,我是不提加計(jì)抵減這10萬的百分之十,一萬元,只能在10月的申報(bào)附表四本期提取的加計(jì)抵減額為10000元,10月無銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),1萬留待以后抵減,還是可以修改三月的申報(bào)表呢
答: 你要想三月份加急扣除,那你就要去更正申報(bào)表了。因?yàn)槟闶路莶盘顚懙募芽?jī)聲明,正常說從十月份你才可以扣。你也可以和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。








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