
老師你好,申報出口退稅時,需要把進(jìn)項轉(zhuǎn)到出口退稅嗎?例如:借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進(jìn)項稅額。
答: 借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進(jìn)項稅額。
發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當(dāng)月無銷項,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們11月進(jìn)項稅額10萬,如果正常按內(nèi)銷來說銷項大于進(jìn)項要繳納增值稅就做應(yīng)交增值稅,相反進(jìn)項稅額大于銷項就是增值稅轉(zhuǎn)出,如果是外銷,進(jìn)項稅額在當(dāng)月申報出口退稅就是應(yīng)收出口退稅,如果當(dāng)月沒申報出口退稅,要做會計分錄嗎?如果要做怎么做會計分錄
答: 您好,當(dāng)月沒申報出口退稅,不需要做出口退稅相關(guān)的分錄









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福運到 追問
2022-06-06 16:43
樸老師 解答
2022-06-06 16:46