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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-06 16:32

現在跨年了,要調整去年多估購進商品的會計科目,應該做如下調整:借:本年應付賬款-暫估1,貸:應付賬款-暫估1,借:本年主營業(yè)務成本1,貸:本年庫存商品1,本調整對應于去年結轉成本的反向科目,調整后本年應付賬款減少,主營業(yè)務成本增加,本年庫存商品增加,應收賬款減少。

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現在跨年了,要調整去年多估購進商品的會計科目,應該做如下調整:借:本年應付賬款-暫估1,貸:應付賬款-暫估1,借:本年主營業(yè)務成本1,貸:本年庫存商品1,本調整對應于去年結轉成本的反向科目,調整后本年應付賬款減少,主營業(yè)務成本增加,本年庫存商品增加,應收賬款減少。
2023-03-06 16:32:53
執(zhí)行的那個會計準側 你的意思21年暫估多了 22年發(fā)票沒到是么
2022-05-13 09:36:52
你好! 1.先沖減暫估 借:庫存商品-1元 貸:應付賬款-1元 2.然后再根據發(fā)票做賬 借:庫存商品1元 貸:應付賬款1元
2022-01-20 07:26:57
你好 ;? ? ? ?你這個 暫估的結轉成本 ; 是否與你 實際發(fā)票有差異金額。? ? 因為考慮是否紅沖暫估 和調整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24
你好 對的是這么做的
2021-01-17 11:27:02
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