老師,上個月做了一筆暫估,這個月沖了暫估,上個月分錄 1.借:庫存商品_暫估 貸:其他應付款 2.結(jié)轉(zhuǎn)了個 借: 主營業(yè)務成本 貸:庫存商品_暫估 這個月到了:1.借:其他應付款 貸 庫存商品_暫估 2.借:庫存商品_. 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 貸: 銀行存款 其他應付款_ 預付賬款 這樣對嗎?是不是還缺什么啊?

婧
于2024-01-12 09:19 發(fā)布 ??681次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-01-12 09:20
你好,當時暫估的成本和你發(fā)票的不含稅的金額是一樣的嗎?如果是的話,其他的不用做的,你沒有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
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老師正在解答中,請稍等
2022-02-22 00:01:33
同學您好,
借:應收賬款? 565
? 貸:主營業(yè)務收入? 440? ? (5*100-60)
? ? ? ? ?預計負債? ?60? ? (5*100*12%)
? ? ? ? ?應交稅費﹣應交增值稅(銷項稅額)? 65? ? (5*100*13%)
借:主營業(yè)務成本? ? 352
? ? ? ?應收退貨成本? ? 48? ? (5*80*12%)
? ?貸:庫存商品? ?400? ? ?(5*80)
2*20年1月31日由于估計退貨率為10%,因此比原退貨率少=12%-10%=2%
借:預計負債? ?10? ? ?(60-5*100*2%)
? ?貸:主營業(yè)務收入? 10
借:主營業(yè)務成本? ? 8? ? (5*80*2%)
? ?貸:應收退貨成本? ?8
2022-02-24 00:10:36
暫估就是不考慮增值稅。可以的,可以這么做的。
2025-09-02 18:57:00
你好 ; 那你增值稅 和 預付賬款 多做賬金額了嗎? 我好判斷 ; 怎么來調(diào)整
2022-04-26 11:55:15
你好,當時暫估的成本和你發(fā)票的不含稅的金額是一樣的嗎?如果是的話,其他的不用做的,你沒有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
2024-01-12 09:20:14
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