老師公司給個人借款,不是股東,快一年了沒有還,需要 問
不是職工 不是股東沒關(guān)系 答
你好老師,公司交完車購稅之后,怎么做賬 問
你好,那個跟車的買價一起計入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開,委托外單位成本票還沒開回來, 問
您好,這個可以先暫估入賬的 答
老師,請問我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問
同學(xué),你好 4月份的時候怎么入賬呢? 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個問題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個 問
那個沒有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

老師你好,我們有一張全電發(fā)票是蘇州市開具的全電發(fā)票普票148元,經(jīng)這次隨機檢查發(fā)現(xiàn)查無此票,對方反映那家公司已變?yōu)閭€體戶,重新開具了一張全電發(fā)票普票148元,那我這種是否溯源到有商家答復(fù)的可能是財務(wù)上傳沒成功的證據(jù)截圖,外加本月補開的148元發(fā)票作調(diào)賬處理咯,,因為當(dāng)時這張票是2024.03.09開具已報銷入賬主營業(yè)務(wù)成本-工程成本,本年成本無需使用以前年度損益調(diào)整吧,直接調(diào)賬借:主營業(yè)務(wù)成本-工程成本-148,借主營業(yè)務(wù)成本-工程成本148,,這樣處理可否??
答: 可以的,可以這么做的。
老師,模版 :1. 暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 2 沖暫估 借 以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 3. 結(jié)轉(zhuǎn):借以前年度損益調(diào)整 袋利潤分配 -未分配利潤,這三個分錄對不對,是跨年沖暫估,謝謝,
答: 第二個不對,做反啦。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1,原分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 -1000貸:其他應(yīng)付款-暫估-100002,跨年了,科目用錯了,是這是這樣更更紅沖,借:其他應(yīng)付款-暫估-10000 貸:主營業(yè)務(wù)成本-100003,再更正正確的分錄 借:以前年度損益調(diào)整-10000貸:其他應(yīng)付款-暫估-10000請老師幫我看下第2筆和第3筆的錄錄做的是不是對的?
答: ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等









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陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-17 14:27
meizi老師 解答
2022-05-17 14:31
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-17 15:20
meizi老師 解答
2022-05-17 15:24