老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

我去12月份沖減暫估的時候,把之前已沖減的暫估重復(fù)2萬的暫估,而且還調(diào)整了暫估差價,跨年了我這個月要怎調(diào)整呀?借:庫存商品 -2萬 貸:應(yīng)付帳款-暫估2萬 借:主營業(yè)務(wù)成本-5000 貸:庫存商品-5000
答: 你好,可以把估價的差異列入本期費用中!
老師,我想請教一個問題:22年的時候我暫估了200萬的成本:借:庫存商品---暫估200貸:應(yīng)付賬款---暫估200結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本--暫估200貸:庫存商品--暫估200現(xiàn)在收到發(fā)票含稅226萬元沖減暫估:借:庫存商品--暫估-200貸:應(yīng)付賬款--暫估-200正確的分錄入賬:借:庫存商品200 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅)26貸:應(yīng)付賬款 226我現(xiàn)在想確認一下就是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不需要沖減重新做的對吧?
答: 你好,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不需要沖減重新做的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年前的暫估成本,年后發(fā)票才到,求整個暫估賬務(wù)處理流程,謝謝!暫估入賬時分錄,借,庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。求發(fā)票回來后沖回暫估的分錄。
答: 您好,您是小企業(yè)會計準則對吧。





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