
2017年暫估的借庫存商品,貸應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款,庫存商品已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那現(xiàn)在要把暫估應(yīng)付賬款沖掉的話對方科目填什么呢
答: 嗯,這是前期的賬,現(xiàn)在想沖平怎么紅沖呢,我一接手就問過這個問題,老板讓掛著,當時也不了解情況就聽老板的了,現(xiàn)在老后悔了,有些事還是要按照正規(guī)的去做
月底進貨想沖一下成本,可是沒賣出去結(jié)轉(zhuǎn)不了成本,可不可以 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 次月紅沖暫估
答: 你好,根據(jù)你的描述,都沒有賣出去,是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是一家商貿(mào)企業(yè)。購進庫存商品,5000元,本月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本3000元,請問這樣做分錄正確嗎?購進,借:庫存商品,貸 :應(yīng)付賬款。 結(jié)轉(zhuǎn)時可以直接,摘要結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品嗎?
答: 你好,對的,你的這個分錄沒問題。









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2018-08-29 10:19
老劉 解答
2018-08-29 10:21
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老劉 解答
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2018-08-29 10:29
老劉 解答
2018-08-29 12:45