老師,請問一下,員工出差的出差補貼,未超過當地標準, 問
你好,符合規定的差旅費不征收個人所得稅。 答
老師,這個任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請問付境外服務費代扣代繳增值稅,,只知道對方公司 問
你好,在電子稅務局里面,我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。 答
請問老師 之前的會計在稅務局抵扣了發票 但是賬 問
什么原因在稅務局抵扣了進項 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發生就是0 答

制造企業4月回單上有個退的增值稅100,所屬期是1月的但是1月上又沒有留底稅額,是不是應該沖未交增值稅啊 不應該沖進項稅額轉出嗎 不是留底退稅,因為報表上沒有上期留底 ?
答: 那你們是多交了稅款嗎?還是延期交稅?你看下你是不是制造行業延期交稅?
制造企業4月回單上有個退的增值稅100,所屬期是1月的但是1月上又沒有留底稅額,是不是應該沖未交增值稅啊 不應該沖進項稅額轉出嗎
答: 你好,沖進項轉出,然后進項轉出,再結轉到未交增值稅里面就是了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月進項大于銷項有留底,結轉后應交稅費-轉出未交增值稅借方有余額,本月銷項大于進項,但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務怎么處理
答: ?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?









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欣欣子 追問
2022-06-10 11:44
欣欣子 追問
2022-06-10 11:45
郭老師 解答
2022-06-10 11:47