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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-01 10:12

 你好;  借方掛著余額   留底即可; 這個(gè)月做L  
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借 
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 
 

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同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
你好 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-01-10 16:56:46
你好!上個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅 余額在貸方,需要交納稅款的。
2022-04-02 16:52:53
年底多出的留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)什么也不做處理哈
2022-01-10 17:10:24
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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