老師,我們科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方16萬(wàn)。 那我收到留底退稅時(shí) 做:借:銀行存款15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出15萬(wàn), 這樣做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)?

紫蘇
于2022-07-29 10:13 發(fā)布 ??1064次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-07-29 10:17
你好,你的這個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該是借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,你的具體問(wèn)題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是借費(fèi)用成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2022-03-04 14:41:56
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2022-07-29 10:22