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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-05-17 12:52

你好!你是退稅了還是留抵了?

Happy 追問

2022-05-17 14:03

留底退稅了,但退稅部分國家規(guī)定要抵扣附加稅計稅部分

QQ老師 解答

2022-05-17 14:31

你好!關(guān)于增值稅期末留抵退稅有關(guān)城市維護建設(shè)稅教育費附加和地方教育附加政策的通知》(財稅〔2018〕80號)規(guī)定“對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額”,也就是說留抵退稅相應(yīng)的附加稅費也是不需要繳納的。
因為稅收上是直接抵減附加稅費的計稅(征)依據(jù),屬于直接減免的稅費,通常不需要做會計處理。

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相關(guān)問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
同學(xué) 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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