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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-01-04 20:02

同學
你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。

幸福的味道 追問

2022-01-04 20:07

老師,有進項  

幸福的味道 追問

2022-01-04 20:24

計提增值稅是按第三條做嗎?第一和第二條什么時候用呢?

星河老師 解答

2022-01-04 21:37

同學你好,有進項的話就按照上面的步驟來做呀。
你收取進項票的時候是
借應交稅費應交增值稅進項稅額,
那在月末的時候就應該轉到貸方。

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般納稅人關于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
同學你好,抵扣的時候做分錄,平時不做
2022-01-06 21:23:45
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