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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-17 12:18

您好, 做賬是這么做賬的

JIOY 追問

2022-02-17 12:20

那這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額哦

東老師 解答

2022-02-17 12:23

對 有余額也是沒啥問題的

JIOY 追問

2022-02-17 15:07

那在報表是呈現(xiàn)負數(shù)也可以嗎

東老師 解答

2022-02-17 15:07

對是負數(shù)的話也沒關(guān)系。

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一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué) 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
同學(xué)你好,抵扣的時候做分錄,平時不做
2022-01-06 21:23:45
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