請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

請問3月收到因政策緩交的稅局退回1月已交增值稅和附加稅,賬務(wù)處理怎么做?
答: 借銀行存款貸其他應(yīng)付款
預(yù)交增值稅和附加的賬務(wù)處理
答: 您好,借 應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅? 貸 銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅及附加,和印花稅已及交了稅后要怎么做賬務(wù)處理
答: 增值稅在采購時(shí),銷售產(chǎn)生, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 印花稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款 企業(yè)所得稅計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅








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不敗的兔子 追問
2022-04-11 14:01
東老師 解答
2022-04-11 14:02
不敗的兔子 追問
2022-04-11 14:03
東老師 解答
2022-04-11 14:04