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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-02 15:39

你好,需要紅沖之前的無票收入。

郭老師 解答

2022-03-02 15:39

一正數(shù)、一負數(shù)不需要多交稅款。

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:43

是這樣老師,我上個月做賬的時候已經(jīng)計提這個增值稅并且稅也交了,這個月做賬的時候我的會計分錄是?

郭老師 解答

2022-03-02 15:44

借、應收賬款負數(shù)

貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、


應交稅費負數(shù)。紅沖無票收入。

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:46

這個收入我上個月沒做

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:46

我這個月需要在帳里體現(xiàn)

郭老師 解答

2022-03-02 15:50

上個月做賬時你計提的怎么做的?

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:51

我沒有計提我以為是當月的收入,后來才發(fā)現(xiàn)是次月的收入

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:52

所以現(xiàn)在確認收入,增值稅明明交了,不知道怎么做分錄了

郭老師 解答

2022-03-02 15:53

那你直接做這個月的收入
之前申報了無票收入嗎?如果是的話,紅沖無票收入,然后再申報發(fā)票的。

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:56

之前申報無票收入了,但是我怎么想都不對啊,老師

郭老師 解答

2022-03-02 15:57

賬上沒有做,現(xiàn)在不需要做賬,只做發(fā)票的就可以
這個聽懂嗎?然后你申報的時候未開具發(fā)票,填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:58

我這個月得掛它的應收跟收入的,要不然收入對不上的。

郭老師 解答

2022-03-02 16:00

那你之前就沒有做上你之前的能修改嗎?如果能的話,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

郭老師 解答

2022-03-02 16:00

借、應收賬款負數(shù)

貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、


應交稅費負數(shù)。紅沖無票收入。

應收賬款
貸主營業(yè)務收入

應交稅費

這個月做這些分錄。

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相關問題討論
你好,需要紅沖之前的無票收入。
2022-03-02 15:39:06
你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
首先,由房地產(chǎn)公司預交的增值稅應計進賬到應交增值稅科目,結轉(zhuǎn)到已交增值稅科目,增加應交增值稅科目金額,減少已交增值稅科目金額。然后,應將銀行存款科目金額減少,應收稅款科目金額增加,應交稅費科目金額減少,應付稅款科目金額增加。最后,應將應交增值稅科目金額減少,應付稅款金額增加,已交增值稅科目金額增加,應收稅款金額減少。
2023-03-03 12:11:37
你好 ; 你小規(guī)模應該沒有這些科目的。 你現(xiàn)在是 做到未交增值稅貸方去了的話; 做 :借應交稅費-未交增值稅貸營業(yè)外收入? -政府補助? ?
2022-01-12 12:49:49
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結轉(zhuǎn)當月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結轉(zhuǎn)應交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
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