老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫呢,
答: 同學(xué)您好,同學(xué)你好,收到的代扣代繳手續(xù)費(fèi)是要交增值稅的,按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納,加計(jì)填在收入里申報(bào)
小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi),沒有開票,申報(bào)增值稅表時(shí),填 哪里?
答: 同學(xué)您好,收入合計(jì)欄里
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)申報(bào)增值稅怎么填報(bào)?季銷售額超過30萬
答: 首先,你需要明確你的銷售額是否超過了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn),如果超過了,你需要更改你的納稅人身份。如果你的季銷售額超過30萬,那么你可能需要轉(zhuǎn)為一般納稅人。
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)增值稅申報(bào)報(bào)表怎么填列
小規(guī)模納稅人,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,稅點(diǎn)按照1%交是嗎,那增值稅申報(bào)表怎么填
小規(guī)模納稅人3月份收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)130元,沒有開票,申報(bào)增值稅表時(shí),填哪里?
老師好,請(qǐng)問稅務(wù)局退還企業(yè)的代扣代繳的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),需要繳納增值稅。小規(guī)模納稅人在繳納該增值稅的稅率是1%還是6%申報(bào)?








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



彤彤 追問
2022-04-09 15:00