沒做稅務(wù)登記的個(gè)體戶需要匯算嗎 問(wèn)
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營(yíng)范圍,有安裝和維 問(wèn)
您好,可以的,有經(jīng)營(yíng)范圍就能開 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問(wèn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)申報(bào)增值稅怎么填報(bào)?季銷售額超過(guò)30萬(wàn)
答: 含稅收入/1.01并入普票收入一起申報(bào)
小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)申報(bào)增值稅怎么填報(bào)?季銷售額超過(guò)30萬(wàn)
答: 首先,你需要明確你的銷售額是否超過(guò)了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn),如果超過(guò)了,你需要更改你的納稅人身份。如果你的季銷售額超過(guò)30萬(wàn),那么你可能需要轉(zhuǎn)為一般納稅人。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)增值稅申報(bào)報(bào)表怎么填列
答: 小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)增值稅申報(bào)報(bào)表的填列非常重要,應(yīng)填寫準(zhǔn)確,首先要填寫購(gòu)買或購(gòu)入的貨物名稱和數(shù)量,然后填寫單價(jià)、金額以及增值稅稅額,最后填寫供應(yīng)方的名稱或個(gè)體工商戶的名稱,同時(shí)要注意報(bào)表中的各種標(biāo)志包括“√”、“*”等代表的說(shuō)明。此外,納稅人在填寫個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)增值稅申報(bào)報(bào)表時(shí),還要注意個(gè)稅法及稅收征收管理的規(guī)定,以及國(guó)家最新發(fā)布的稅收優(yōu)惠政策,以免影響自身納稅義務(wù)的履行。
增值稅小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),有差額征收和非差額征稅,超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)該怎么填
公司是小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過(guò)30萬(wàn),在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填寫?按3%的不含稅金額填寫嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,二季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呀?減免2%那部分在哪兒填寫?
老師你好,小規(guī)模企業(yè)季度超多30萬(wàn),退稅手續(xù)費(fèi)增值稅申報(bào)填在哪一欄?交3%的稅還是1%




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無(wú)情的棒棒糖 追問(wèn)
2023-07-24 18:19
齊惠老師 解答
2023-07-24 18:19