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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2023-10-19 15:30

您好,可以截個圖嗎申報表

MIYA921 追問

2023-10-19 15:34

就是這個申報表

小鎖老師 解答

2023-10-19 15:36

這個適用差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,符合普惠性免征增值稅條件的,在納稅申報時,《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第9欄“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列應(yīng)填寫差額后的銷售額,附列資料第8欄、第16欄的值相應(yīng)與主表第9欄、第10欄或第11欄保持一致

MIYA921 追問

2023-10-19 15:36

5%是差額征稅的,1%是非差額的

小鎖老師 解答

2023-10-19 15:37

非差額的,是寫在第十行,小微企業(yè)免稅銷售額

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相關(guān)問題討論
您好,可以截個圖嗎申報表
2023-10-19 15:30:10
你好,月度低于3萬,季度低于9萬,都是可以免征的
2017-07-14 17:02:19
同學(xué)你好 填寫主表就可以了
2023-07-10 09:35:47
是的,小規(guī)模納稅人 月銷售額超10萬 季度不超30萬 享受免征增值稅
2023-03-29 10:38:48
1、選擇簡易計稅方法差額征稅, 在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,支付的分包款填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計算”第10欄“本期發(fā)生額”。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價稅合計,填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”。 在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。 代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第5行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。 自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第6行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。
2022-02-24 09:57:25
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