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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-12 10:38

你好,截圖你的申報表看一下。

小張 追問

2022-01-12 10:42

這個是申報的時候提示的

郭老師 解答

2022-01-12 10:46

你把那個稅額修改一下,0.03改成0.04。

小張 追問

2022-01-12 10:55

就是改19行的那個本期免稅額是吧?

郭老師 解答

2022-01-12 10:57

你好,對的是的是這么做。

小張 追問

2022-01-12 11:03

好的,謝謝老師

小張 追問

2022-01-12 11:05

老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅申報表是那幾份表必須填?

郭老師 解答

2022-01-12 11:08

你好,所有的都需要填寫。

郭老師 解答

2022-01-12 11:08

如果不交稅,不是差額計稅的,減免明細表和附列資料打開保存。

小張 追問

2022-01-12 11:13

小規(guī)模納稅人常規(guī)申報多出來一個增值稅引導(dǎo)式申報,這個也需要申報是嗎?

郭老師 解答

2022-01-12 11:22

你好,不用的,選擇第一個就可以。

小張 追問

2022-01-12 11:24

就是只需要報第一個就行了,不用兩個一起報是嗎?

郭老師 解答

2022-01-12 11:27

你好,對的是的是這么做。

小張 追問

2022-01-12 11:32

附列資料二沒有提交按鍵是怎么回事呀

郭老師 解答

2022-01-12 11:35

你好,只需要保存一下就可以的。

郭老師 解答

2022-01-12 11:35

記得主表示一塊兒提交。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,免征部分計入營業(yè)外收入或其他收益,申報收入免征那部分正常填到未達起征點
2023-01-07 17:42:53
首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務(wù)負(fù)擔(dān),而是稅務(wù)部門不再對你的銷售額進行增值稅的征收。在會計分錄上,你應(yīng)該這樣做:借記“應(yīng)交稅費-增值稅”,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
你好,對的,是的,就是這一個的,如果你的季度銷售額為45萬以上
2023-01-08 15:01:15
按月納稅的增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超過5萬元,屬于免征增值稅的范圍。在月銷售額超過5萬元時,按月納稅小規(guī)模納稅人需要按照稅法規(guī)定繳納增值稅。以上述規(guī)定為例,若一名小規(guī)模納稅人在一個月內(nèi)的銷售金額為4萬元,則不需要繳納增值稅,若銷售金額超過5萬元,就需要按照稅法規(guī)定繳納增值稅。
2023-02-27 13:42:39
免稅的話就是填寫免稅銷售額。
2022-04-13 09:01:58
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