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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-01-07 17:42

學(xué)員你好,免征部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或其他收益,申報(bào)收入免征那部分正常填到未達(dá)起征點(diǎn)

追問(wèn)

2023-01-07 17:44

老師,您的意思就是做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)的時(shí)候需要把免征額加到收入里面對(duì)吧!

悠然老師01 解答

2023-01-07 17:48

比如收入100,100這部分免掉的增值稅作為營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)的時(shí)候填專門的選項(xiàng)收入100

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學(xué)員你好,免征部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或其他收益,申報(bào)收入免征那部分正常填到未達(dá)起征點(diǎn)
2023-01-07 17:42:53
首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒(méi)有稅務(wù)負(fù)擔(dān),而是稅務(wù)部門不再對(duì)你的銷售額進(jìn)行增值稅的征收。在會(huì)計(jì)分錄上,你應(yīng)該這樣做:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
你好,開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的?發(fā)票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
是的,如果按季度申報(bào),第一條就是30萬(wàn)元以下免征增值稅。
2023-10-31 09:52:45
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