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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-14 17:02

你好,月度低于3萬,季度低于9萬,都是可以免征的

會計學堂劉老師 追問

2017-07-14 17:09

那我如果沒有其他收入的話,一次開6萬元的裝卸費,是可以免增值稅的,是吧?

鄒老師 解答

2017-07-14 17:09

你好,是的,季度低于9萬,是可以免征的

會計學堂劉老師 追問

2017-07-14 17:13

還有就是,我去稅務局代開的話,都是要先繳納增值稅的。這樣的話,如果我沒有其他收入,繳納的這部分增值稅,能退給我嗎?

鄒老師 解答

2017-07-14 17:13

你好,是不會退的,因為代開是沒有免稅優(yōu)惠的

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相關問題討論
是的,小規(guī)模納稅人 月銷售額超10萬 季度不超30萬 享受免征增值稅
2023-03-29 10:38:48
首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務負擔,而是稅務部門不再對你的銷售額進行增值稅的征收。在會計分錄上,你應該這樣做:借記“應交稅費-增值稅”,貸記“主營業(yè)務收入”或者“其他業(yè)務收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
你好,月度低于3萬,季度低于9萬,都是可以免征的
2017-07-14 17:02:19
1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報表》第2行,填寫2行,一定同時手動添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時開具普通發(fā)票的,不論兩者合計金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計銷售額沒有超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”。 (2)如果2季度兩者合計銷售額超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時在填寫《增值稅減免稅申報明細表》時,準確選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質代碼“01045308”,填寫對應免稅銷售額等項目。
2022-07-13 17:15:39
您好 小規(guī)模季度不足30萬 普票免征增值稅,申報時 減免稅申報表不需要填寫申報
2024-04-16 15:09:47
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