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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-07-13 17:15

1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。


2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時(shí)開具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中:

(1)如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒有超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。

(2)如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。

微信用戶 追問

2022-07-13 17:18

沒有開具發(fā)票,直接在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這行填寫的金額

玲老師 解答

2022-07-13 17:21

無票的和自己開普票的填一起。也是上面。也是上面填寫方法。

微信用戶 追問

2022-07-13 17:25

目前2季度銷售額超過45萬元,我應(yīng)該在第12欄“其他免稅銷售額”,填寫第二季度的銷售額。

玲老師 解答

2022-07-13 17:29

對(duì)啊就是這對(duì)呀,就是這樣填寫的。

微信用戶 追問

2022-07-13 17:31

老師我不是出口免稅企業(yè),但在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中出口免稅銷售額是黃色,提示未填寫

微信用戶 追問

2022-07-13 17:33

《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》也選代碼了,但不行。

玲老師 解答

2022-07-13 17:34

不填寫出口免稅的業(yè)務(wù)。

微信用戶 追問

2022-07-13 17:36

增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中一直顯示黃色也沒有關(guān)系嗎?

微信用戶 追問

2022-07-13 17:38

就是出品免稅那里一直是黃色提示未填寫

玲老師 解答

2022-07-13 17:42

開免稅發(fā)票就填寫。。12行和減免表。

玲老師 解答

2022-07-13 17:42

其他什么行都不需要填寫了。

微信用戶 追問

2022-07-13 17:42

好的  謝謝您

玲老師 解答

2022-07-13 17:45

不客氣的,祝您工作愉快。

微信用戶 追問

2022-07-13 17:46

老師,我是一家教育公司,實(shí)體運(yùn)營(yíng)的是一家幼兒園,如果轉(zhuǎn)一般人可以申請(qǐng)簡(jiǎn)單計(jì)稅嗎?

微信用戶 追問

2022-07-13 17:49

幼兒園屬于非學(xué)歷教育行業(yè),我看有政策說是可以簡(jiǎn)易計(jì)稅。

玲老師 解答

2022-07-13 17:50

你好,不同的問題,請(qǐng)您重新提官。

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相關(guān)問題討論
免稅貨物和減免表最后一樣的
2020-05-15 19:59:12
你好,需要填的填到免稅那一行里面。
2022-09-06 16:21:40
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
1、不征收增值稅 指不屬于增值稅的征稅范圍的項(xiàng)目. 2、免征增值稅 屬于原本需要征稅的而根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定,給予某些項(xiàng)目取得收入免予繳納增值稅的稅收優(yōu)惠.
2022-04-06 15:13:58
首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務(wù)負(fù)擔(dān),而是稅務(wù)部門不再對(duì)你的銷售額進(jìn)行增值稅的征收。在會(huì)計(jì)分錄上,你應(yīng)該這樣做:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
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