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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-04-04 11:23

你好,學(xué)員
進(jìn)項稅
借成本費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-04-04 11:24

銷項稅
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項稅

冉老師 解答

2022-04-04 11:24

繳納增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-04-04 11:24

結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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你好,學(xué)員 進(jìn)項稅 借成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅 貸銀行存款
2022-04-04 11:23:45
你好, 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-04-04 11:11:47
你好,咱是一般納稅人嗎?
2023-10-25 13:31:24
您好, 沒錯的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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