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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-24 19:50

可以的,可以這么做的。

琪@baby 追問

2022-03-24 20:28

借:管理費用——職工福利850
應(yīng)交稅費——待認證進項稅額50
貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費900


借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利900
   貸:銀行存款900


借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)50
   貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額50


借:管理費用——職工福利50
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)50

琪@baby 追問

2022-03-24 20:28

這樣寫的,對嗎

郭老師 解答

2022-03-24 20:32

你好,這個50的進項轉(zhuǎn)出不對。

琪@baby 追問

2022-03-24 20:34

意思是進項稅額轉(zhuǎn)出不能出現(xiàn)在借方是嗎

琪@baby 追問

2022-03-24 20:35

老師,進項稅額轉(zhuǎn)出科目月末可能有余額嗎

郭老師 解答

2022-03-24 20:46

發(fā)生額不在借方
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
和你的進項
銷項一樣的

琪@baby 追問

2022-03-24 20:51

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-24 20:51

不用客氣,工作愉快。

琪@baby 追問

2022-03-24 20:56

老師,這個分錄里,進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出是不是就相當(dāng)于是相互抵消了

郭老師 解答

2022-03-24 21:01

對的是的,是這么理解的。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-27 15:33:21
可以直接計入管理費用,也可以使用應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工福利過渡一下
2022-02-18 16:00:00
你好,我看得有點復(fù)雜哦。前面部分對的,后面的進項稅額轉(zhuǎn)出:借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
2018-08-27 13:27:42
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