董老師,可以咨詢您個(gè)問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對(duì)方的報(bào)表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

請(qǐng)問老師,用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對(duì)嗎借:管理費(fèi)用——職工薪酬-職工福利費(fèi)-1200借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-156貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-156貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)分錄?借 管理費(fèi)用 貸銀行存款如果長期無銷項(xiàng)稅額要做抵減分錄嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用
答: 你好,如果是軟件做賬的最后一個(gè)貸管理費(fèi)用改成企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果企業(yè)沒有銷項(xiàng),是不是不用第二個(gè)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用。啥時(shí)候需要交增值稅時(shí)再寫這個(gè)分錄?
答: 是指進(jìn)項(xiàng)稅的處理嗎?










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