
跨年以后才發(fā)現(xiàn)在稅控盤抵扣時少記了下面這個分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)貸:管理費用
答: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù)
這道題是借:管理費用——開辦費 188.68 管理費用——辦公費 754.72 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 56.6 貸:庫存現(xiàn)金 1000還是借; 管理費用——辦公費 943.40 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 56.6貸:庫存現(xiàn)金 1000麻煩回復(fù)一下,謝謝
答: 您好 請問是單位籌建期間嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時,是借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣的









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maize老師 解答
2020-07-15 16:20