老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付 問
同學(xué)你好 對于你家來說是 預(yù)收賬款,還是說,你家已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢, 如果是已經(jīng)確認(rèn)過收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表,請問印花稅要 問
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提 答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬,次年2月收到發(fā)票直接沖 問
那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫?1、借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅) 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
答: 您好,最后一個(gè)分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
師,您看下這樣的分錄對嗎入庫,借;庫存商品,91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9貸:銀行存款 100,銷售出庫價(jià)稅合計(jì)50:借:銀行存款50,貸,主營業(yè)務(wù)收入45.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4.13結(jié)轉(zhuǎn)增值稅;借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4.87貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9轉(zhuǎn)出未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4.87貸;應(yīng)交稅收-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4.87
答: 你好,分錄是正確的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)月沒有銷項(xiàng),可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)貸庫存現(xiàn)金嗎?
答: 您這個(gè)是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?












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小 ???? 追問
2022-10-16 14:14
bamboo老師 解答
2022-10-16 14:17