老師,問(wèn)一下定期定額的個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月了,一直沒(méi) 問(wèn)
你好,定期定額的不需要成本發(fā)票的 答
老師,早上好!我現(xiàn)在遇到港幣賬戶的款項(xiàng)含了銀行利 問(wèn)
你好,那個(gè)存款利息需要這樣做借 銀行存款-港幣賬戶 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 答
收到個(gè)人代開(kāi)的增值稅房租租賃的稅率發(fā)票是0,正確 問(wèn)
你好,稅額是0嗎,屬于沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)免增值稅的。 答
董老師,在線嗎?次數(shù)用完了。 問(wèn)
同學(xué)你好 老師中午在線,這個(gè)點(diǎn)不在了 答
老板以個(gè)人名義貸的小微企業(yè)貸,款是打到老板個(gè)人 問(wèn)
您好,是老板轉(zhuǎn)到公賬上的錢(qián),你沒(méi)有做賬嗎? 答

當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng),可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
答: 不可以,應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的稅費(fèi),應(yīng)該由企業(yè)本身來(lái)負(fù)擔(dān),不能由庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)墊付。
當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng),可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
答: 您這個(gè)是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,當(dāng)月進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,在收到時(shí)可不可以先做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款等;月末按照實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額 做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 , 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和本月銷項(xiàng)稅來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以嗎?
答: 同學(xué),你好 沒(méi)有認(rèn)證前先計(jì)入 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 如果有留抵稅額可以不結(jié)轉(zhuǎn),等到需要納稅時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅










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