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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2022-04-25 13:44

同學(xué),你好
沒有認(rèn)證前先計(jì)入
借:原材料 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
 貸:銀行存款
認(rèn)證后
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
如果有留抵稅額可以不結(jié)轉(zhuǎn),等到需要納稅時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

安詳?shù)墨C豹 追問

2022-04-25 14:12

老師正規(guī)的做法是這樣的,我現(xiàn)在接的帳,之前他們做的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)都放到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ,待認(rèn)證的這些直接就做到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 , 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和本月銷項(xiàng)稅來結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,我接著做,怎么做才能把那些沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里,直接做一個(gè)相反分錄嗎?  
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  可以嗎?以后的期間就按照您說的這個(gè)去做

文靜老師 解答

2022-04-25 14:27

可以的,同學(xué),把之前進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的金額轉(zhuǎn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,把之前進(jìn)到已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的金額轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額,調(diào)整成正規(guī)的做法
調(diào)整完后進(jìn)項(xiàng)稅額和認(rèn)證系統(tǒng)憑票抵扣的金額? 計(jì)算抵扣的金額核對(duì)相符,和申報(bào)表二核對(duì)相符

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您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,學(xué)員,這個(gè)沒問題的
2022-10-29 13:07:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個(gè)是對(duì)的哈?
2022-07-06 10:07:53
同學(xué) 你好 如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
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