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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-02-08 19:16

你好,學員,新年好
這個不需要過度的

絕對yes 追問

2022-02-09 09:28

借:管理福利費(庫存商品金額),貸:應付職工薪酬(庫存商品金額 ), 借:應付職工薪酬 (庫存商品金額 )貸:庫存商品  。   借:管理福利費(進項稅轉(zhuǎn)出金額) 貸:應交稅費進項稅轉(zhuǎn)出。     這個分錄對嗎?

冉老師 解答

2022-02-09 09:35

你好,學員,這個分錄很細。也沒有問題

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相關(guān)問題討論
你好,學員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
你好分錄直接按普票做,不做進項科目??
2022-03-01 10:05:58
你好,我看得有點復雜哦。前面部分對的,后面的進項稅額轉(zhuǎn)出:借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
2018-08-27 13:27:42
可以直接計入管理費用,也可以使用應付職工薪酬-應付職工福利過渡一下
2022-02-18 16:00:00
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