
老師好:給員工發(fā)放福利進項稅轉(zhuǎn)出 需要通過應付職工薪酬過度嗎? ,借:管理福利費(庫存商品金額+進項稅轉(zhuǎn)出金額),貸:應付職工薪酬(庫存商品金額+進項稅轉(zhuǎn)出金額), 借:應付職工薪酬 (庫存商品金額+進項稅轉(zhuǎn)出金額)貸:庫存商品 應交稅費進項稅轉(zhuǎn)出。
答: 你好,學員,新年好 這個不需要過度的
請問老師,用于職工福利的進項稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200借:應交稅費——應交增值稅-進項稅-156貸:應付職工薪酬——應付福利費-1356借:應付職工薪酬——應付福利費-156貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應付職工薪酬——應付福利費-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工程公司收到購買酸奶的員工報銷的專票做賬,先入賬,再稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用-福利費134.46 應交稅費-應交增值稅-進項稅額21.51貸:應付職工職工薪酬-XX員工名 155.97借:應付職工職工薪酬 -XX員工名 155.97貸:庫存現(xiàn)金進項稅轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 稅轉(zhuǎn)費用借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出老師,是這樣嗎?這樣對嗎?
答: 你好,我看得有點復雜哦。前面部分對的,后面的進項稅額轉(zhuǎn)出:借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



絕對yes 追問
2022-02-09 09:28
冉老師 解答
2022-02-09 09:35