工程公司收到購買酸奶的員工報銷的專票做賬,先入賬,再稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用-福利費134.46 應交稅費-應交增值稅-進項稅額21.51貸:應付職工職工薪酬-XX員工名 155.97借:應付職工職工薪酬 -XX員工名 155.97貸:庫存現(xiàn)金進項稅轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 稅轉(zhuǎn)費用借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出老師,是這樣嗎?這樣對嗎?

Sunny
于2018-08-27 13:18 發(fā)布 ??1314次瀏覽
- 送心意
職稱:
2018-08-27 13:27
你好,我看得有點復雜哦。前面部分對的,后面的進項稅額轉(zhuǎn)出:借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
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同學你好
這個可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好
就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
您好,對的,是這樣做的
2023-08-04 14:55:52
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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2018-08-27 13:35