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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-03-25 21:34

你好!是的,思路是對的

jw 追問

2022-03-25 21:39

老師你好,一般納稅人月末結轉(zhuǎn)如下: 2.進項200,銷項100 結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200 
結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 
結轉(zhuǎn)應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 
借:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應交稅費未交增值稅100 
老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛?

jw 追問

2022-03-25 21:40

這個數(shù)字以及結轉(zhuǎn)的對嘛?

jw 追問

2022-03-25 21:47

如果下個月未交增值稅是200.這個月按照數(shù)據(jù)是留底100
下個月繳納時:借未交增值稅100
貸銀行存款100嘛?
上個月的應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅)的100如何處理呢?

蔣飛老師 解答

2022-03-25 21:49

結轉(zhuǎn)應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 (留抵)
貸 :應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 

…最后寫一筆分錄就可以了。

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你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
結轉(zhuǎn)應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 就行了
2022-03-25 22:27:04
你好,那你的留底沒再轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?在哪個科目里面?
2022-06-08 17:56:54
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