老師,我是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,有張進項發(fā)票做部分進項稅轉(zhuǎn)出,會計分錄是借 庫存商品,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出嗎

憂傷的豌豆
于2022-03-14 10:21 發(fā)布 ??1028次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022-03-09 13:32:29
你好,根據(jù)以下思路簡易操作
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
不需要那么麻煩
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10000
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10000
貸:銀行存款10000
2025-12-13 16:30:20
你好,如果你月末進項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
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