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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2021-11-11 21:27

同學(xué)你好,這種情況下,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里去了。

走走看看 追問

2021-11-11 21:40

要轉(zhuǎn)過去吧,因?yàn)槟├U增值稅的借方余額反映的是多繳的稅款,進(jìn)項(xiàng)多了,不正是反映了企業(yè)多繳的稅,留著以后抵扣么

走走看看 追問

2021-11-11 21:43

分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;貨應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

王雁鳴老師 解答

2021-11-11 21:44

同學(xué)你好,不是這樣理解的,進(jìn)項(xiàng)多了,不代表企業(yè)多繳納的稅,而實(shí)際繳納到稅務(wù)局的稅,反映在未繳增值稅的借方了,那才叫多繳的稅。

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你好!可以這樣做,但是沒有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
稅金時(shí),通過“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
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