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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-03-14 15:11

稅金時,通過“應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規(guī)定。

明明白白 追問

2024-03-14 15:13

比如我這個月銷項稅是50    進項稅是20
我做
  借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅30
     貸:應交稅費_未交增值稅     30
對么

明明白白 追問

2024-03-14 15:14

然后做個稅金明細表附在里面

易 老師 解答

2024-03-14 15:17

根據(jù)您提供的銷項稅和進項稅數(shù)據(jù),您的分錄是正確的。借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅30,貸:應交稅費_未交增值稅30,這個分錄體現(xiàn)了您應交而未交的增值稅額。附上稅金明細表有助于清晰展示稅款計算過程,確保報表準確性和合規(guī)性

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相關(guān)問題討論
你好!可以這樣做,但是沒有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
稅金時,通過“應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
一般納稅人關(guān)于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
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