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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-12-13 16:30

不需要那么麻煩
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅10000
貸:應交稅費-未交增值稅10000
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅10000
貸:銀行存款10000

瑞睿 追問

2025-12-13 16:36

啊知道了老師謝謝,還有就是企業(yè)收到銀行承兌匯票2萬,沒有貼現到對公戶,直接背書轉讓給供貨商,對公戶沒有走賬,那這兩筆收承兌和付承兌有回單嗎,企業(yè)老板找不到回單

家權老師 解答

2025-12-13 16:38

需要對方收匯票的收據

瑞睿 追問

2025-12-13 16:42

那如果對方沒給收據,這兩筆收付承兌憑證后面都沒有附件可以嗎

家權老師 解答

2025-12-13 16:43

沒法說明確實支付或者收到

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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