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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-01-06 21:23

同學(xué)你好,抵扣的時候做分錄,平時不做

家有小張 追問

2022-01-06 21:29

抵扣的時候需要加計扣除也轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?還是只轉(zhuǎn)進項銷項?

森林老師 解答

2022-01-06 21:31

借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益/營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除

家有小張 追問

2022-01-06 21:36

我這樣是不也可以?
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項加計扣除
貸其他收益
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計扣除 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未見增值

森林老師 解答

2022-01-06 21:41

同學(xué)你好,這個可以

家有小張 追問

2022-01-06 21:48

借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項 
貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 
  應(yīng)交-應(yīng)交進項 
 應(yīng)交-應(yīng)交進項加計抵 
然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 
貸 應(yīng)交 -未交 
是不也可以

森林老師 解答

2022-01-06 21:53

太亂了,就按上面的操作

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相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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