
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當(dāng)月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
老師們好,1月份收到進項發(fā)票已認證,3月份發(fā)現(xiàn)開票類目錯了,對方紅沖后重新開具, 請問我們要怎么做這個分錄,申報增值稅的時候系統(tǒng)自動帶出了進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好,收到負數(shù)發(fā)票做原來一樣的分錄金額負數(shù)。 報表增值稅表2進項轉(zhuǎn)出。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 收到企業(yè)的一張專票,去年已經(jīng)認證










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