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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-04 19:46

借:主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額    貸:銀行存款/應(yīng)收賬款
這個呀   做一個反向分錄  就可以了

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你好,學(xué)員 借銀行存款678 貸原材料600 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅78
2023-09-12 10:03:59
借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款 這個呀 做一個反向分錄 就可以了
2020-07-04 19:46:56
借:主營業(yè)務(wù)收入(扣除折讓后的凈額),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 貸:應(yīng)收賬款
2023-09-04 15:57:59
同學(xué)你好;寫銷售折讓或銷售退回;
2022-02-28 10:37:55
你好,公司4月份收到一份紅字發(fā)票,是去年3月的一筆費用業(yè)務(wù),分錄是 借:銀行存款等科目,貸:管理費用等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-01-03 15:50:25
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