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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-27 09:29

你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍字發(fā)票的相反分錄
借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

葉子 追問

2020-06-27 09:40

這部分退貨已計入成本,跨年成本還紅沖嗎?

鄒老師 解答

2020-06-27 09:41

你好,那就需要對之前的成本做相應調(diào)整的

葉子 追問

2020-06-27 09:53

借:銀行存款 1130
    貸:應交稅金-進項稅  130
            以前年度損益調(diào)整    1000

借:以前年度損益調(diào)整  1000
   貸:利潤分配-未分配利潤  1000
是這樣的分錄嗎

鄒老師 解答

2020-06-27 09:54

你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍字發(fā)票的相反分錄,完整分錄是
借;應付賬款等科目,貸;庫存商品 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整 1000,貸:利潤分配-未分配利潤 1000

葉子 追問

2020-06-27 09:54

未分配利潤增加,還會增加所得稅嗎?

鄒老師 解答

2020-06-27 09:55

你好,需要做之前年度匯算清繳的更正申報,可能會導致需要繳納企業(yè)所得稅的

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同學你好 是什么會計準則
2022-03-21 11:43:00
你好,購貨方收到跨年紅字發(fā)票就做之前藍字發(fā)票的相反分錄 借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-06-27 09:29:58
支付銷售返利方: 借:營業(yè)費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到銷售返利方,收到實物銷售返利方?jīng)_減有關存貨成本,并要計繳增值稅。收到供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅-進項稅額 貸:主營業(yè)務成本
2020-01-04 15:51:52
反沖之前收到發(fā)票的會計分錄
2018-10-09 10:17:10
你好,進項負數(shù)發(fā)票 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-04-21 15:25:32
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