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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-01 10:17

借:庫存商品(紅字)    應收賬款貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

夏凡凡 追問

2020-06-01 10:21

不能紅沖銀行存款么?

軼塵老師 解答

2020-06-01 10:21

銀行存款如果直接收回來了 那么就是借:銀行存款

夏凡凡 追問

2020-06-01 10:21

如果是2018年的憑證,現(xiàn)在紅沖,怎么做賬

軼塵老師 解答

2020-06-01 10:22

只要不是2020年的 以前年度沖紅都是這么做賬

夏凡凡 追問

2020-06-01 10:22

他是2018年的,做錯了,紅沖后又開具正確的發(fā)票的

夏凡凡 追問

2020-06-01 10:23

庫存商品已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本了,不紅沖未分配利潤么?

軼塵老師 解答

2020-06-01 10:25

借:銀行存款   貸:以前年度損益調(diào)整  應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出     
借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤分配-未分配利潤

夏凡凡 追問

2020-06-01 10:27

2018年還走以前年度損益調(diào)整

軼塵老師 解答

2020-06-01 10:37

2020年之前的都走以前年度損益調(diào)整

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借:庫存商品(紅字) 應收賬款貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2020-06-01 10:17:04
你好,你還沒有拿到進項發(fā)票,不能確定進項稅額 借原材料--小麥--暫估款10000 借應交稅費---應交增值稅--待認證進項稅額1100 貸:銀行存款 借原材料--小麥10000 貸:原材料-小麥-暫估 10000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1100 貸:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 1100
2018-01-03 18:51:22
同學你好 是這樣做的哦
2023-06-28 16:49:00
借:應付賬款 貸:庫存商品 貸:進項轉(zhuǎn)出
2026-01-13 15:48:13
錢如果沒有退回來借預付賬款,貸長期待攤費用,應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-08-09 11:56:10
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