請問各位老師,我公司是一家建材貿(mào)易公司,私賬付款 問
已經(jīng)退款,寫個說明平賬就行 答
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一個季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
一般店鋪經(jīng)營名稱是什么辦公設(shè)備經(jīng)營部,可以增加 問
您好,可以的,你增加經(jīng)營范圍就可以 答
老師,這什么意思啊, 問
你好,這個是把之前做的分錄紅沖了。 之前分錄金額是正數(shù),現(xiàn)在用負數(shù)把它對沖了。 答
老師幫忙看下退貨分錄一個是退回倉庫無拆封,一個 問
好的,請將你的分錄截圖或?qū)懴?/span> 答

你好老師, 上季度,進項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項不需要繳納增值稅,還有留底是借:應(yīng)交稅費--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅以上對嗎?還有個問題,就是進來的庫存材料和勞務(wù)費的成本票,都可以過渡一下到工程施工--XX項目,然后再由工程施工--XX項目過渡到主營業(yè)務(wù)成本?
答: 你好,關(guān)于增值稅的會計分錄是正確的沒問題 2、確實需要過一下工程施工,最后統(tǒng)計結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算的
公司根據(jù)與上游供應(yīng)商的銷售協(xié)議,收到了其支付的100000元銷售獎勵返還款.此題就是平銷返利。那么我做的以下分錄是對的嗎?1、收到銷售方開具的紅字發(fā)票時借:借:銀行存款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)紅字貸:主營業(yè)務(wù)成本2、進項稅額的轉(zhuǎn)出(若無進項抵扣就轉(zhuǎn)出)借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出3、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,4、同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
答: 進項紅字咋沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款借:主營業(yè)務(wù)收入-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:主營業(yè)務(wù)成本-進項稅額這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。









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2022-09-11 18:12
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