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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-11 18:01

進項紅字咋沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:12

紅字發(fā)票咋轉(zhuǎn)呢,老師

郭老師 解答

2022-09-11 18:16

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:16

紅字發(fā)票不就是沖銷了主營業(yè)務(wù)成了嗎,還要轉(zhuǎn)出嗎,如何轉(zhuǎn)?

郭老師 解答

2022-09-11 18:17

借庫存商品、借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:17

紅字發(fā)票不就是沖銷了主營業(yè)務(wù)成本嗎,還要轉(zhuǎn)出嗎,如何轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-09-11 18:17

你好,專票的需要的需要進項轉(zhuǎn)出,需要紅沖成本

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:30

老師,我有點糊涂了,本來是沖銷了原來銷售的主營成本,您的意思是,沖銷了原來的成本后還要繼續(xù)轉(zhuǎn)出成本嗎?

濤聲依舊 追問

2022-09-11 18:41

老師,完全分錄是這樣嗎?
1、收到銷售方開具的紅字發(fā)票時
借:借:銀行存款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)紅字
貸:主營業(yè)務(wù)成本

2、進項稅額的轉(zhuǎn)出(若無進項抵扣就轉(zhuǎn)出)
借:銀行存款
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出---未交增值稅

3、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存商品
借:主營業(yè)務(wù)成本--負數(shù)

4、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
5、同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。

郭老師 解答

2022-09-11 19:14

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出---未交增值稅

3、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存商品
借:主營業(yè)務(wù)成本--負數(shù)


這兩個分錄刪除
改成借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅




其他的對

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相關(guān)問題討論
你好,關(guān)于增值稅的會計分錄是正確的沒問題 2、確實需要過一下工程施工,最后統(tǒng)計結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算的
2026-01-03 15:04:29
進項紅字咋沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-09-11 18:01:48
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
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